市本级2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 江门市残联概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 江门市残联2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市残联2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部份 江门市残联概况
(一)部门职责
江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。主要职能:贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规,制定并组织实施残疾人事业规划和计划;听取反映残疾人需求,维护残疾人权益,团结教育残疾人;弘扬人道主义,宣传和发展残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;承担政府残疾人工作委员会的日常工作;指导管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的对外交流与合作;承担政府交办的其他工作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入市残联2016年部门决算编报范围的单位共3个,包括残联本级和下属江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心二个事业单位。
第二部份 江门市残联2016年部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1445.95
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
289.41
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
1090.58
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
52.78
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.89
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
44.37
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
323.42
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
1445.95
|
本年支出合计
|
60
|
1511.15
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
106.72
|
交纳所得税
|
62
|
0.00
|
基本支出结转
|
27
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
63
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
28
|
105.36
|
转入事业基金
|
64
|
0.00
|
经营结余
|
29
|
0.00
|
其他
|
65
|
0.00
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
41.52
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
0.00
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
38.77
|
|
33
|
|
经营结余
|
69
|
0.00
|
|
34
|
|
|
70
|
|
|
35
|
|
|
71
|
|
总计
|
36
|
1,552.67
|
总计
|
72
|
1,552.67
|
收入决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
单位:万元
|
|||
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,445.95
|
1445.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
1,059.39
|
1059.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080102
|
一般行政管理事务
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
77.10
|
77.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
68.96
|
68.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080502
|
事业单位离退休
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20811
|
残疾人事业
|
981.99
|
981.99
|
0.00
|
5.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081101
|
行政运行
|
194.61
|
194.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081102
|
一般行政管理事务
|
5.44
|
5.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
12.19
|
12.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
769.76
|
769.76
|
0.00
|
5.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
52.78
|
52.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
21005
|
医疗保障
|
42.70
|
42.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100501
|
行政单位医疗
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100502
|
事业单位医疗
|
22.36
|
22.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
21007
|
计划生育事务
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
221
|
住房保障支出
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
39.07
|
39.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2210203
|
购房补贴
|
5.30
|
5.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
229
|
其他支出
|
289.41
|
289.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
289.41
|
289.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
289.41
|
289.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,511.15
|
630.15
|
881.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
1,090.58
|
533.00
|
557.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080102
|
一般行政管理事务
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
77.10
|
77.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
68.96
|
68.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080502
|
事业单位离退休
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20811
|
残疾人事业
|
1013.18
|
455.90
|
557.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081101
|
行政运行
|
193.22
|
193.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081102
|
一般行政管理事务
|
5.44
|
5.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081104
|
残疾人康复
|
12.58
|
0.00
|
12.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
12.19
|
0.00
|
12.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
789.76
|
257.25
|
532.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
52.78
|
52.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
21005
|
医疗保障
|
42.70
|
42.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100501
|
行政单位医疗
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100502
|
事业单位医疗
|
22.36
|
22.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
21007
|
计划生育事务
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
221
|
住房保障支出
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
39.07
|
39.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2210203
|
购房补贴
|
5.30
|
5.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
229
|
其他支出
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
||
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,156.54
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
289.41
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1,090.58
|
1,090.58
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
52.78
|
52.78
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
本年收入合计
|
22
|
1,445.95
|
本年支出合计
|
49
|
1,511.15
|
1,187.73
|
323.42
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
106.72
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
41.52
|
5.15
|
36.36
|
一、一般公共预算财政拨款
|
24
|
36.34
|
|
51
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
25
|
70.38
|
|
52
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
1,552.67
|
总计
|
54
|
1,552.67
|
1,192.88
|
359.79
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
单位:万元
|
||||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,187.73
|
630.15
|
557.58
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
1090.58
|
533
|
557.58
|
|||
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|||
2080102
|
一般行政管理事务
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
77.10
|
77.10
|
0.00
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
68.96
|
68.96
|
0.00
|
|||
2080502
|
事业单位离退休
|
8.13
|
8.13
|
0.00
|
|||
20811
|
残疾人事业
|
1013.18
|
455.90
|
557.28
|
|||
2081101
|
行政运行
|
193.22
|
193.22
|
0.00
|
|||
2081102
|
一般行政管理事务
|
5.44
|
5.44
|
0.00
|
|||
2081104
|
残疾人康复
|
12.58
|
0.00
|
12.58
|
|||
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
12.19
|
0.00
|
12.19
|
|||
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
789.76
|
257.25
|
532.51
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
52.78
|
52.78
|
0.00
|
|||
21005
|
医疗保障
|
42.70
|
42.70
|
0.00
|
|||
2100501
|
行政单位医疗
|
20.34
|
20.34
|
0.00
|
|||
2100502
|
事业单位医疗
|
22.36
|
22.36
|
0.00
|
|||
21007
|
计划生育事务
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
|||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
10.08
|
10.08
|
0.00
|
|||
221
|
住房保障支出
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
44.37
|
44.37
|
0.00
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
39.07
|
39.07
|
0.00
|
|||
2210203
|
购房补贴
|
5.30
|
5.30
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||||
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
单位:万元
|
|||||||
人员经费 |
公用经费
|
|||||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||
301
|
工资福利支出
|
421.09
|
302
|
商品和服务支出
|
42.91
|
|||||
30101
|
基本工资
|
100.42
|
30201
|
办公费
|
15.66
|
|||||
30102
|
津贴补贴
|
112.75
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|||||
30103
|
奖金
|
60.62
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|||||
30104
|
社会保障缴费
|
46.43
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|||||
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|||||
30107
|
绩效工资
|
85.22
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.81
|
30207
|
邮电费
|
1.54
|
|||||
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暧费
|
0.00
|
|||||
30199
|
其他工资福利支出
|
14.84
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
165.80
|
30211
|
差旅费
|
2.59
|
|||||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
|||||
30302
|
退休费
|
77.10
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|||||
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|||||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|||||
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
|||||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.11
|
|||||
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|||||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|||||
30309
|
奖励金
|
18.68
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|||||
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|||||
30311
|
住房公积金
|
39.07
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|||||
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
7.62
|
|||||
30313
|
购房补贴
|
5.30
|
30229
|
福利费
|
1.21
|
|||||
30314
|
采暧补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.95
|
|||||
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
8.79
|
|||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
25.66
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.45
|
|||||
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.34
|
|||||
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||||
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.34
|
|||||
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
31013
|
分务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
人员经费合计
|
586.89
|
公用经费合计
|
43.26
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务
接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
21.32
|
0
|
15
|
0
|
15
|
6.32
|
16.64
|
0.49
|
13.88
|
0
|
13.88
|
2.27
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
基本支出
|
小计
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
5
|
9
|
10
|
13
|
15
|
|
合计
|
70.38
|
289.41
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
36.36
|
||||
229
|
其他支出
|
70.38
|
289.41
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
36.36
|
|||
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
70.38
|
289.41
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
36.36
|
|||
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
70.38
|
289.41
|
323.42
|
0.00
|
323.42
|
36.36
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|||||||||||
|
部门:江门市残疾人联合会
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|||||||||||||||
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||||||
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
||||||||||
21.32
|
0
|
15
|
0
|
15
|
6.32
|
16.02
|
0.49
|
13.88
|
0
|
13.88
|
2.14
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
第三部分 江门市残联2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
江门市残联2016年度总收入1552.67万元,其中本年收入1445.95万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1445.95万元,比2015年决算数增加92.27万元,增长7.55%。主要原因:一是人员经费增长,二是个别专项经费增加。
(二)年度支出总体情况
江门市残联2016年度总支出1552.67万元,其中本年支出1511.15万元。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出1090.58万元,主要用于残疾人康复、教育、托养、宣传、组织建设、专门协会;精神病防治;残疾人信息管理系统及无障碍手语系统维护;残疾人综合服务大楼维护;康复人员业务培训;残疾人职业培训、职业康复训练、职业技能竞赛;雇主培训;残疾人远程教育;超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助;购买残疾人乘坐公共交通保险;扶持残疾人就业督导;残疾人就业状况调查;残疾人就业保障金征收系统维护;补贴就业服务机构工作经费;残疾儿童家长康复知识培训和心理健康辅导;重大节日慰问残疾儿童;残疾儿童融合教育支持系统建设;特殊教育机构工作人员聘用;康复设备器材购置和维护;特教老师继续教育培训等。比2015年决算数增加45.28万元,增长4.33%,主要原因一是单位人员经费增长,二是个别专项经费增加。
2.医疗卫生与计划生育支出52.78万元,主要支出项目有在职和退休人员医疗保险和年度计生奖,比2015年决算数增加4.67万元,增长9.71%,主要原因是在职和退休人员医疗保险和年度计生奖增加。
3.住房保障支出44.37万元,主要支出项目是在职人员住房公积金和购房补贴,比2015年决算数增加4.59万元,增长11.54%,主要原因是年度人员住房公积金增加。
4. 其他支出323.42万元,主要支出项目是残疾人体育运动;文化艺术; 重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、残疾人临时救助;残疾人事业统计、监测;划拨市社会福利院用于残疾人托养、划拨市民政局用于重度残疾军人、残疾军人低保对象的生活困难补助及慰问;公交导盲系建设等支出,比2015年决算数增加64.92万元,增长25.11%,主要原因是公共交通导盲系统建设需要维护。
二、2016年收入决算情况说明
江门市残联2016年度收入合计1445.95万元。
(一)财政拨款收入1445.95万元,占本年收入合计的 93.13%。其中:
社会保障和就业支出1059.39万元,占财政拨款收入的 73.27%。包括:一般行政管理事务0.30万元,行政事业单位离退休77.10万元;残疾人事业981.99万元;
医疗卫生与计划生育支出52.78万元,占财政拨款收入的3.65%。包括:医疗保障42.70万元,计划生育事务10.08万元;
住房保障支出44.37万元;占财政拨款收入的3.07%。包括:住房改革支出44.37万元;
其他支出289.41万元; 占财政拨款收入的20.01%。包括:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出289.41万元。
三、2016年度支出决算情况说明
江门市残联2016年度支出合计1511.15万元。具体如下;
(一)基本支出630.15万元,占本年支出合计的 41.70%。其中:
社会保障和就业支出533万元,主要用于,行政事业单位离退休77.10万元,残疾人事业455.90万元;
医疗卫生与计划生育支出52.78万元,主要用于医疗保障42.70万元,计划生育事务10.08万元;
住房保障支出44.37万元,主要用于住房改革44.37万元。
(二)项目支出881万元,占本年支出合计的 58.30%。其中:
社会保障和就业支出557.58万元,主要用于一般行政管理事务0.30万元,残疾人事业557.28万元;
其他支出323.42万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排323.42万元。
四、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
江门市残联2016年度财政拨款收入合计1552.67万元。其中:
一般公共预算财政拨款收入1156.54万元,比年初预算数增加54.08万元,增长4.91 %;主要原因一是人员经费增长,二是个别专项经费增加;政府性基金预算财政拨款收入289.41万元,比年初预算数减少数10.59万元,减少3.53 %;主要原因是公共交通导盲系统建设维护。
(二)2016年度财政拨款支出说明
江门市残联2016年度财政拨款支出合计1552.67万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1192.88万元,比年初预算数增加90.42万元,增长8.20%;主要原因是下属单位人员经费增长,二是个别专项经费增加;政府性基金预算财政拨款支出359.79万元,比年初预算数增加59.79万元,增加19.93%;主要原因是公共交通导盲系统建设维护。
分功能科目看,社会保障和就业支出主要用于人力资源和社会保障管理事务0.30万元,行政事业单位离退休77.10万元,残疾人事业1013.18万元,医疗保障42.70万元,计划生育事务10.08万元,住房改革44.37万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排323.42万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市残联2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 1187.73万元,占本年支出合计的78.60 %。与2015年相比,增加59.28万元,增长5.25%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市残联2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:社会保障和就业支出1090.58万元,占91.82%;医疗卫生与计划生育支出52.78万元,占4.44%;住房保障支出44.37万元,占3.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市残联2016年度一般公共预算财政拨款支出1187.73万元,具体情况如下:
1.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务0.30万元,比2015年增加0.30万元,增长100%,主要原因是特教中心负责听障的老师外出培训费用。
行政事业单位离退休77.10万元,比2015年增加17.47万元,增长29.30%,主要原因是2016年退休人员退休金提高,完成年初预算的125.90%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休人员退休金提高;
残疾人事业1013.18万元,比2015年增加33.52万元,增长3.42%,主要原因是单位人员经费增长,二是个别专项经费增加,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人体育项目经费;
医疗保障42.70万元,比2015年增加4.11万元,增长10.65%,主要原因是在职和退休人员医疗保险增加,完成年初预算的102.47%,决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员医疗保险增加;
计划生育事务10.08万元,比2015年增加0.56万元,增长5.88%,主要原因是年度计生奖增加,完成年初预算的112.50%,决算数大于预算数的主要原因是年度计生奖增加;
住房改革支出44.37万元,比2015年增加4.59万元,增长11.54%,主要原因是年度人员住房公积金增加,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是年度人员住房公积金增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.15万元,其中:
(一)工资福利支出421.09万元,占基本支出的66.82%。主要包括基本工资100.42万元、津贴补贴112.75万元、奖金60.62万元、其他社会保障缴费46.43万元、绩效工资85.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.81万元、其他工资福利支出14.84万元。
(二)商品和服务支出42.91万元,占基本支出的6.81%。主要包括办公费15.66万元、邮电费1.54万元、差旅费2.59万元、公务接待费0.11万元、工会经费7.62万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他交通费用8.79万元、其他商品和服务支出1.45万元。
(三)对个人和家庭的补助165.80万元,占基本支出的26.31%。主要包括退休费77.10万元、奖励金18.68万元、住房公积金39.07万元、购房补贴5.30万元。
(四)其他资本性支出0.34万元,占基本支出的0.05%。主要包括办公设备购置2.28万元。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.64万元,完成预算21.32万元的78.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.49万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.88万元,完成预算15万元的92.53%;公务接待费支出决算为2.27万元,完成预算6.32万元的35.92%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.34万元,下降33.39%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.49万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.38万元,下降34.71%;公务接待费支出决算减少1.45万元,下降38.98%。因公出国(境)费支出增加主要是由于业务科室人员和下属特殊儿童康复教育中心教师需外出参加学习培训所产生的交通费用开支;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.49万元,占2.94%;公务用车购置及运行维护费支出13.88万元,占83.41%;公务接待费支出2.27万元,占13.64%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.49万元。全年使用财政拨款安排机关及下属2个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括:境外业务培训及考察0.49万元,主要用于外出人员的交通费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.88万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出13.88万元,2016年残联机关及下属2个单位公务用车保有量为4辆,主要用于一般公务用车和其他用车。
3.公务接待费支出2.27万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,残联机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待32次,接待人数共278人(含下属单位)。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出43.26万元,比2015年增加14.23万元,增长49.02%。主要原因是:其他交通费用增加。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额37.38万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.15万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门(含下属2个事业单位)共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车1辆,其他用车主要是用于残疾人就业培训和残疾人无障碍用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金958.44万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“市区残疾人康复救助”、“市区阳光家园计划机构服务”、“市区精神病患者救治救助项目”、“各市区残疾人创业、就业扶持和残疾人就业基地建设”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出958.44万元。从评价情况来看,支出绩效情况较为理想,能达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,我会对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、社会保障和就业支出民政管理事务:反映是优秀公务员奖;社会保障和就业支出行政事业单位离退休:反映是退休人员退休金;社会保障和就业支出残疾人事业:反映是一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出;医疗卫生与计划生育支出医疗保障:反映是行政事业单位在职、退休医疗、计划生育奖支出; 农林水支出扶贫:反映是驻村工作人员扶贫生活补贴款;住房保障支出住房改革:反映是人员住房公积金。
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